業務内容 |
IT専門家として同社グループの監査法人と密接な関係を持ちながら、 主に会計監査におけるIT内部統制の評価業務、及びそれに関連するアドバイザリー業務を行なっています。 【業務内容】 同社グループの監査法人と密接な関係を有し、ITに関連するリスク評価を中心に、主に以下のようなサービスを提供しています。 ■会計監査におけるIT内部統制の評価業務、内部統制監査 企業のビジネス活動は最終的に財務諸表の形で社会に公表されます。 そして現在、ビジネスを行なう上で情報システムを利用していない企業はないと言ってよいでしょう。 公表される財務諸表が正しく企業の活動を表すように作成されているかについて検証するのが財務諸表監査であり、 適正な財務諸表を作成するために企業が社内において適切な仕組み=内部統制を構築・運用しているかを検証するのが 内部統制監査です。 Technology Risk部門は、日本最大の監査法人である同社グループの監査法人メンバーと協働し、 監査におけるIT専門家として、同社のメソドロジーを活用してITの観点から企業の直面するリスクと対応する 内部統制を評価する業務を担当しています。 ■委託業務に係る内部統制の保証業務 企業が自社の業務プロセスの一部を切り出し、外部の専門業者に委託することで業務の効率向上を図ることは 一般的に行われています。 特に情報システムに関しては、クラウド化により外部の情報資源を活用することが一般的になってきました。 外部に委託された業務が自社の財務諸表上重要なものである場合、企業は委託先の内部統制が有効であることを 確かめなければなりませんが、各委託会社がそれぞれ委託先の内部統制を直接評価することは現実的ではないため、 独立した監査人が委託先の内部統制を評価し、その結果を保証報告書として報告することが行われています。 Technology Risk 部門のIT専門家は、同社グループの監査法人メンバーと協働し、 各国の監査基準に基づき委託先会社の内部統制を評価する業務を行っています。 ■IT関連内部統制構築支援アドバイザリー 新システムの導入にあたり新たに情報システムに係る内部統制を構築したい、あるいは従来の内部統制の仕組みを さらに改善したいという企業のニーズに対して、同社のメソドロジーやIT専門家としての知見から、 企業に最適な内部統制構築のための支援を行います。 情報システムに係る知識だけでなく、企業の属する業界特有の慣習や規制についてのナレッジ、監査対応の観点、 システムのユーザーとなる業務プロセス側からの視点等、多面的な検討に基づく最適なソリューションを提案する業務です。 ■IT内部監査支援業務 企業の内部監査部門からの委託を受けて、あるいは内部監査部門と協働で、IT専門家として企業の業務監査をサポートします。 企業の属する業界特有の慣習や規制、並びに業務プロセスにおけるITの活用状況に対応した適切な監査手続など、 同社のメソドロジーやナレッジを活用して高品質な内部監査サポートを提供する業務です。 |
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職種 | IT監査・ITリスクコンサルタント(グローバル・エンゲージメント担当)(東京) |
勤務地 | 福岡県 |
採用要件 | 【必要となる経験及び資格】 ・基本情報技術者資格程度のIT知識があることが望ましい ・監査法人、コンサルファームやSIer、もしくは事業会社のシステム関連部署において、 1年以上の以下のいずれかもしくは複数の業務の経験 ・IT監査業務の経験 ・ITリスク管理業務経験 ・IT統制評価業務経験 ・システム開発・導入または運用経験 ・クラウドへの移行プロジェクトの経験 ・IT関連プロジェクトマネジメントの経験 ・アジャイル開発プロセス/DevOps導入経験 ・新技術(AI、block chain、RPA) 導入経験 ・サイバーセキュリティ関連業務 【歓迎】 ・グローバルコーディネーション実施経験、または、グローバル環境での実務経験をお持ちの方 ・簿記2級程度の会計知識、プロジェクトマネジメントスキルをお持ちの方 ・監査法人でのIT統制評価業務従事経験のある方、システム監査技術者またはCISA(公認情報システム監査人)、並びに公認会計士 (短答式試験合格者含む) / USCPAの資格をお持ちの方はさらに優遇します 【語学】 日本語: ネイティブまたはビジネスレベル以上 英語 : ビジネスレベル以上(TOEIC860点以上レベル) 【その他応募資格】 - 文書・言語によるコミュニケーションスキル及び、プレゼンテーションスキルが高い方 - リーダーシップ、チームワーク、クライアント対応スキルの高い方 - プロフェッショナルな環境下で高い倫理性を保てる方 |
業務内容 |
<職務内容> 1. リスクマネジメント支援 リスクマネジメント戦略の策定支援、全社的リスクマネジメント(ERM)の導入支援、リスクアセスメント実施支援、 リスクマネジメントの高度化・改善支援、GRC(ガバナンス・リスク・コンプライアンス)ツールの導入支援 など 2. グローバル・グループガバナンス構築支援 グローバルガバナンス戦略の策定支援、企業グループの経営管理・内部管理体制の構築支援、グローバルガバナンスポリシーの策定支援、 各種経営管理ツールの作成支援、グループ共通の内部統制標準"Minimum Control Requirements"の導入・運用支援、など 3. コーポレートガバナンス支援 取締役会の実効性評価支援、ガバナンス体制および会社法内部統制システムの第三者評価支援、監査委員会の制度設計支援、 三様監査の連携体制の制度設計支援、決裁権限規程の策定支援、など 4. 内部統制支援 US-SOX、J-SOX対応支援(PMO、文書化、評価、改善等)、会社法に基づく内部統制の構築・改善支援、 CSA(Control Self-Assessment)の導入支援、新規上場時および企業買収時における経営管理・内部管理体制の構築支援 5. 内部監査支援 内部監査戦略の策定支援、グローバル監査体制の構築支援、内部監査フレームワークの構築支援、内部監査メソドロジーの高度化支援、 経営監査の導入支援、内部監査の品質評価、国内外拠点の内部監査の実施支援、など 6. 内部統制・内部監査DX支援 プロセスマイニング、テキストマイニング、CAATなどのデータアナリティクス、RPA、OCRによる各種内部監査・内部統制手続の自動化、 データアナリティクスと自動化技術を組み合わせた継続的モニタリングの導入・運用支援、など |
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職種 | リスク・ガバナンス・内部監査コンサルタント |
勤務地 | 東京都 |
採用要件 | 【歓迎】 ・公認会計士(準会員も含む) ・USCPA ・CIA(公認内部監査人)の資格をお持ちの方 ・監査法人、コンサルティングファームまたは企業における内部監査 ・内部統制の実務経験をお持ちの方 ・企業における下記業務の実務経験をお持ちの方 - リスクマネジメント - 法務コンプライアンス - 子会社管理 - 経理 - データアナリティクス - IT 【言語】 ・日本語 ネイティブレベルまたはビジネスレベル以上 ・英語 ビジネスレベル以上(歓迎) |
業務内容 |
【業務内容】 ◆管理部門の構築とマネジメント ・経営管理本部(経理・財務、法務、人事・総務)の体制構築 ・経営管理に関する業務遂行とメンバーのマネジメント/予算策定と予実管理 上場準備全般 ・ガバナンス体制・内部統制構築、J-SOX対応 ・上場準備に際しての監査法人、証券会社及び証券取引所対応 ・その他、投資家・金融機関などステークホルダー対応 (ご希望あれば)資金調達全般 ・財務戦略に基づく資金調達の実行(デット・エクイティ) ・エクイティストーリーの策定 ・資本政策の検討 (ご希望あれば)事業戦略・オペレーション構築への関与 ・コーポレートだけに閉じずに事業側でニーズがある役割についてサポート/主体的に担っていただくことを歓迎します ※人事労務チームは立ち上がっているため、より財務、経理、経営企画に注力していただくポジションとなります。 ※一方で、上場準備では人事労務含め対応が必要となりますので人事労務チームと連携していただきながら進めていく形となります。 |
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職種 | 【コーポレート本部】部長候補 |
勤務地 | 東京都 |
採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・管理部門の各種業務に関する基礎的な業務 ・法的知識 ベンチャー企業、スタートアップへの知見もしくは興味関心 ・ミッション(日本の観光をリードし、文化を次世代につなぐ)に共感ができる ・バリューに共感できる ⇒WOW:ワクワク感と共に、相手の期待を超えていく ⇒OWN:自ら舵を握り、挑戦し、価値を生み出す ⇒NOW:今を大切に、スピード感を持って取り組む ◇歓迎要件/経験・スキル ・ベンチャー企業、スタートアップでの管理部長などの経験 ・監査法人での監査経験(上場準備企業への監査だと望ましいがこれに限らない)、もしくは上場準備アドバイザリーのご経験 ◇その他・補足 【こんな方と働きたい】 ・ベンチャー企業やスタートアップで事業を作っていくことに高い関心のある方 ・当社の成長に必要なことを主体的に考え行動に移すことのできる方 ・自ら手を動かして事業に取り組むことのできる方 ・起業家・社長と同じ目線で議論できるアントレプレナーシップがある方 ・自走して業務に従事するプロフェッショナリズムがある方 ・スピード感のあるベンチャー文化へのカルチャーフィットがある方 ・これまでの成功体験をいい意味でアンラーニングできる柔軟さをお持ちの方 |
業務内容 |
【業務内容】 管理部長として経理財務を含めたコーポレート全般を統括していただきます。 部門を立ち上げるフェーズになりますのでオーナーシップを持って取り組んでいただくことを期待しております。 通常の経理財務、管理業務に加えてIPOに向けて監査法人や証券会社の対応、 資金調達(※debtを想定)業務をリードいただくことを想定しております。 ・管理業務全般:経理・財務、法務、総務、労務 ・IPO準備:監査法人、証券会社の選定・対応等 ・ファイナンス関連:資本政策立案、資金調達、SO発行、投資家対応等 ・管理部として組織体制の構築:採用、育成 ※初期的には借入による調達を中心に想定しておりますが、 事業進捗の観点などで株式による調達を視野に入れる可能性もございます。 |
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職種 | 管理部長 |
勤務地 | 東京都 |
採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・事業会社の管理部門におけるマネジメント経験、もしくは、アドバイザー/監査の立場から管理関連業務に従事した経験 ・会社法等の基本的な知見を有していること ◇歓迎要件/経験・スキル ・年次決算業務を主導したご経験 ・公認会計士資格をお持ちの方 ・IPO、IPO準備のご経験 ・有価証券報告書、決算短信等開示資料作成 |
業務内容 |
仕事内容のメインは、社内コンプライアンス管理の統括・整備です。 現在同社では投資運用業の分野における新規事業の立ち上げを進めており、 同事業の垂直立ち上げに向け金融機関でのコンプライアンス業務経験を存分に活かしていただきたいと考えております。 上記新規事業領域のみならず、当社ではM&Aにおけるあらゆるフェーズにおいてコンプライアンスの徹底が求めらており、 現状の分析から改善までを一手に担っていただきます。 新規事業である投資運用業はまさにこれから立ち上げる事業となりますので、 コンプライアンス業務の責任者として各種整備や社内教育、マネジメントなどの業務全般を経験できるポジションです。 また、ご希望に応じてM&Aの仲介業務に携わっていただくことも想定しております。 ※業務状況に応じて親会社での管理部(コンプライアンス業務に限らず)としての業務の兼務も想定しております。 【業務内容】 ・コンプライアンス規定の整備 ・コンプライアンス規定の社内への浸透 ・コンプライアンス面におけるリスクの抽出 ・コンプライアンス部門の立ち上げ(マネジメント) |
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職種 | コンプライアンス担当者(新規事業領域) |
勤務地 | 東京都 |
採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・金融機関のコンプライアンス部門での実務経験が3年以上 ※投資運用業許可を保有している金融機関でのご経験があれば尚良し ・マネジメントに興味のある方 ・成長意欲と熱意がある方 ◇求める人物像 ・地頭がよく論理的思考力がある方 ・数値を元にPDCAを回せる方 ・危機管理能力が高い方 ・主体的に意見を発信できる方 ・モチベーションが高く、バイタリティーのある方 ・対人コミュニケーションが得意で柔軟に対応できる方 ・新しい組織・仕組み・風土を創っていきたいというマインドの方 |
総求人数 | 115件 |
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平均年収(下限) | 0万円 |
平均年収(上限) | 0万円 |
30日以内の新着(更新)求人 | 5件 |
1位 | 【F&CM】フォレンジック&クライシスマネジメント(コンサルタント人材) |
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2位 | リスク管理担当:オペレーショナルリスク |
3位 | 内部監査人(IT、コンプライアンス、AML/CFT、リスク管理等)嘱託社員 |